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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006959
Monto de la Factura
₲ 286.245.310
Nro. Solicitud de Transferencia
31602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.227.072

Retención DNCP
₲ 1.019.130
Retención IVA
₲ 7.799.465
Retención Renta
₲ 5.199.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-144990
Monto Contrato
₲ 3.250.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.091.328.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.091.328.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos con Instalación para la Readecuación de Infraestructura de Red
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio