Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001912
Monto de la Factura
₲ 873.450
Nro. Solicitud de Transferencia
132785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.123
Retención DNCP
₲ 3.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164139
Monto Contrato
₲ 4.477.131.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.033.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.033.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional