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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006675
Monto de la Factura
₲ 4.950.750
Nro. Solicitud de Transferencia
143872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.663.247

Retención DNCP
₲ 17.463
Retención IVA
₲ 135.020
Retención Renta
₲ 135.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159942
Monto Contrato
₲ 925.688.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.342.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.342.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional