Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076079
Monto de la Factura
₲ 1.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30102
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.735
Retención DNCP
₲ 5.665
Retención IVA
₲ 43.800
Retención Renta
₲ 43.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163895
Monto Contrato
₲ 711.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.411.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.411.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional