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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075367
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.290

Retención DNCP
₲ 5.510
Retención IVA
₲ 42.600
Retención Renta
₲ 42.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163895
Monto Contrato
₲ 711.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.411.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.411.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional