Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 183.522.970
Nro. Solicitud de Transferencia
185432
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.979.539
Retención DNCP
₲ 678.161
Retención IVA
₲ 2.621.757
Retención Renta
₲ 5.243.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164789
Monto Contrato
₲ 924.908.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.851.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.851.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional