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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006699
Monto de la Factura
₲ 709.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.297

Retención DNCP
₲ 2.503
Retención IVA
₲ 19.350
Retención Renta
₲ 19.350
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157406
Monto Contrato
₲ 379.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.551.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.551.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional