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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006465
Monto de la Factura
₲ 2.096.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.971

Retención DNCP
₲ 7.472
Retención IVA
₲ 57.184
Retención Renta
₲ 38.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157406
Monto Contrato
₲ 379.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.551.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.551.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional