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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000828
Monto de la Factura
₲ 18.153.030
Nro. Solicitud de Transferencia
33793
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.963

Retención DNCP
₲ 67.080
Retención IVA
₲ 259.329
Retención Renta
₲ 518.658
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164770
Monto Contrato
₲ 65.013.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.037.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.037.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional