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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007020
Monto de la Factura
₲ 40.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54074
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.400.491

Retención DNCP
₲ 143.799
Retención IVA
₲ 1.111.855
Retención Renta
₲ 1.111.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153568
Monto Contrato
₲ 1.309.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.123.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.123.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional