Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011294
Monto de la Factura
₲ 6.297.720
Nro. Solicitud de Transferencia
194174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.546
Retención DNCP
₲ 23.272
Retención IVA
₲ 89.967
Retención Renta
₲ 179.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
188/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164144
Monto Contrato
₲ 1.043.899.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.713.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional