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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010316
Monto de la Factura
₲ 16.793.920
Nro. Solicitud de Transferencia
50595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.123

Retención DNCP
₲ 62.058
Retención IVA
₲ 239.913
Retención Renta
₲ 479.826
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
188/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164144
Monto Contrato
₲ 1.043.899.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.713.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional