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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010040
Monto de la Factura
₲ 14.694.680
Nro. Solicitud de Transferencia
181200
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.010.608

Retención DNCP
₲ 54.300
Retención IVA
₲ 209.924
Retención Renta
₲ 419.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
188/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164144
Monto Contrato
₲ 1.043.899.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.713.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional