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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010327
Monto de la Factura
₲ 14.169.870
Nro. Solicitud de Transferencia
49659
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.510.229

Retención DNCP
₲ 52.361
Retención IVA
₲ 202.427
Retención Renta
₲ 404.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
188/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164144
Monto Contrato
₲ 1.043.899.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.713.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.713.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional