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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 157.546.920
Nro. Solicitud de Transferencia
123114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.546.920

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75948
Monto Contrato
₲ 2.004.441.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.569.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.569.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional