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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 261.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.123.952

Retención DNCP
₲ 933.548
Retención IVA
₲ 7.144.500
Retención Renta
₲ 4.763.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154881
Monto Contrato
₲ 442.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.436.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.436.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados