Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004821
Monto de la Factura
₲ 69.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54004
Monto Contrato
₲ 398.451.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.130.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.130.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5