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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 137.117.885
Nro. Solicitud de Transferencia
104827
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.117.885

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54000
Monto Contrato
₲ 1.297.826.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.996.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.996.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5