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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 10.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.001.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1563
Monto Contrato
₲ 420.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.586.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.586.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1