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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 292.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56111
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.670.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6377
Monto Contrato
₲ 292.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.323.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.323.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4