Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 16.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.714.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53476
Monto Contrato
₲ 134.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.024.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.024.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2