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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 111.531
Nro. Solicitud de Transferencia
126832
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.125

Retención DNCP
₲ 406
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189179
Monto Contrato
₲ 34.999.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.138.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.138.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372737
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería, Ceremonial y Traducción para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo