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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 14.825.990
Nro. Solicitud de Transferencia
47998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.951.931

Retención DNCP
₲ 65.369
Retención IVA
₲ 404.345
Retención Renta
₲ 404.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190267
Monto Contrato
₲ 1.089.711.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.975.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.975.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional