Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 36.340.417
Nro. Solicitud de Transferencia
104287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.230.030
Retención DNCP
₲ 128.183
Retención IVA
₲ 991.102
Retención Renta
₲ 991.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190267
Monto Contrato
₲ 1.089.711.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.975.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.975.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional