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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0008012
Monto de la Factura
₲ 16.271.692
Nro. Solicitud de Transferencia
63303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.312.403

Retención DNCP
₲ 71.743
Retención IVA
₲ 443.773
Retención Renta
₲ 443.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190267
Monto Contrato
₲ 1.089.711.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.975.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.975.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional