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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1724479
Monto de la Factura
₲ 117.622.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.791.746

Retención DNCP
₲ 414.886
Retención IVA
₲ 3.207.884
Retención Renta
₲ 3.207.884
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191032
Monto Contrato
₲ 367.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.454.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.454.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad