Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166197
Monto de la Factura
₲ 2.846.250
Nro. Solicitud de Transferencia
82106
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.678.450
Retención DNCP
₲ 10.040
Retención IVA
₲ 77.625
Retención Renta
₲ 77.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190204
Monto Contrato
₲ 1.847.890.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.487.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.487.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374602
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil