Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 19.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.248.899
Retención DNCP
₲ 68.337
Retención IVA
₲ 528.382
Retención Renta
₲ 528.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174189
Monto Contrato
₲ 253.522.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.043.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.043.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas