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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 8.414.774
Nro. Solicitud de Transferencia
186898
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.926.105

Retención DNCP
₲ 29.681
Retención IVA
₲ 229.494
Retención Renta
₲ 229.494
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174189
Monto Contrato
₲ 253.522.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.043.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.043.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas