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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004052
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490

Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
141/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175838
Monto Contrato
₲ 93.433.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.106.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.106.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas