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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010026
Monto de la Factura
₲ 183.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.538.121

Retención DNCP
₲ 676.450
Retención IVA
₲ 2.615.143
Retención Renta
₲ 5.230.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173439
Monto Contrato
₲ 921.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.439.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.439.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas