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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.572.843

Retención DNCP
₲ 29.453
Retención IVA
₲ 227.727
Retención Renta
₲ 227.727
Multa
₲ 292.250

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
128/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174785
Monto Contrato
₲ 191.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas