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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0009367
Monto de la Factura
₲ 72.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186915
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.518.728

Retención DNCP
₲ 269.272
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.082.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174502
Monto Contrato
₲ 424.296.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.810.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.810.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas