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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008196
Monto de la Factura
₲ 80.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.929.699

Retención DNCP
₲ 284.337
Retención IVA
₲ 2.198.482
Retención Renta
₲ 2.198.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37/20109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181490
Monto Contrato
₲ 248.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.081.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.473.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias