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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001533
Monto de la Factura
₲ 21.760.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.496.526

Retención DNCP
₲ 76.754
Retención IVA
₲ 593.460
Retención Renta
₲ 593.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175260
Monto Contrato
₲ 197.370.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.335.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.335.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas