Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002855
Monto de la Factura
₲ 5.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187297
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.265.373
Retención DNCP
₲ 19.717
Retención IVA
₲ 152.455
Retención Renta
₲ 152.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174190
Monto Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.791.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.791.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas