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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007648
Monto de la Factura
₲ 5.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.114.665

Retención DNCP
₲ 19.153
Retención IVA
₲ 148.091
Retención Renta
₲ 148.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175844
Monto Contrato
₲ 50.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas