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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008173
Monto de la Factura
₲ 3.592.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15878
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.874

Retención DNCP
₲ 12.672
Retención IVA
₲ 97.977
Retención Renta
₲ 97.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175844
Monto Contrato
₲ 50.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas