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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 65.806.575
Nro. Solicitud de Transferencia
180339
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.985.007

Retención DNCP
₲ 232.118
Retención IVA
₲ 1.794.725
Retención Renta
₲ 1.794.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
195/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182209
Monto Contrato
₲ 329.032.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.925.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.925.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas