Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022253
Monto de la Factura
₲ 198.988.640
Nro. Solicitud de Transferencia
105001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.988.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50654
Monto Contrato
₲ 3.679.589.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.581.731.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.731.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional