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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017788
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.608.240

Retención DNCP
₲ 62.208
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 648.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241575
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.378.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.378.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central