Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001803
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.090
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2015-0070
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113640
Monto Contrato
₲ 20.344.805.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.352.509.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.509.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion