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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 33.297.590
Nro. Solicitud de Transferencia
66728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.665.402

Retención DNCP
₲ 118.661
Retención IVA
₲ 908.116
Retención Renta
₲ 605.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
1031-2015-0067
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-112426
Monto Contrato
₲ 3.785.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.688.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.688.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298306
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2015 "ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - ALIMENTO SÓLIDO PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion