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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165701
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.330

Retención DNCP
₲ 91.942
Retención IVA
₲ 703.637
Retención Renta
₲ 469.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-110020
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.230.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.230.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290144
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2015 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" PLURIANUAL 2015-2016 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion