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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.308.947

Retención DNCP
₲ 304.690
Retención IVA
₲ 2.331.818
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
322015_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144018
Monto Contrato
₲ 246.738.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.644.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.644.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena