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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0005904
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157153
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.405.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.405.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional