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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003282
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.612.329

Retención DNCP
₲ 24.761
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 191.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157159
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.602.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.602.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional