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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020504
Monto de la Factura
₲ 17.295.372
Nro. Solicitud de Transferencia
186066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.602.737

Retención DNCP
₲ 65.551
Retención IVA
₲ 120.248
Retención Renta
₲ 506.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-156309
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.496.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.496.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional