Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003088
Monto de la Factura
₲ 309.079.605
Nro. Solicitud de Transferencia
139550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.125.246
Retención DNCP
₲ 1.090.208
Retención IVA
₲ 8.429.444
Retención Renta
₲ 8.429.444
Multa
₲ 3.005.263
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-131531
Monto Contrato
₲ 17.149.733.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.305.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306015
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 17/2016 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2016/2017 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion