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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012102
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273

Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2016-0114
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128618
Monto Contrato
₲ 1.257.453.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.616.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.616.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion